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匯算清繳把暫估調(diào)增申報了,然后賬上暫估余額怎么做賬?

84784960| 提問時間:2022 04/14 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,這個是虛增的業(yè)務(wù)嗎?當(dāng)時怎么做的分錄?
2022 04/14 09:58
84784960
2022 04/14 10:00
當(dāng)時就是借庫存商品貸應(yīng)付賬款-暫估,現(xiàn)在票來不了,就納稅調(diào)增了
84784960
2022 04/14 10:00
現(xiàn)在賬上暫估這一筆怎么做分錄?
郭老師
2022 04/14 10:02
借應(yīng)付賬款 貸庫存商品, 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤
84784960
2022 04/14 10:24
我們直接接應(yīng)付賬款貸現(xiàn)金了
郭老師
2022 04/14 10:26
你好,那不對,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,你完整的是不是做的這兩個。
84784960
2022 04/14 10:27
對的,成本已經(jīng)附帶轉(zhuǎn)掉了
郭老師
2022 04/14 10:28
那你的應(yīng)付賬款有余額吧?
郭老師
2022 04/14 10:29
剛才打錯了,你的庫存現(xiàn)金有余額了。
84784960
2022 04/14 10:31
是的,我們覺得掛利潤分配未分配利潤上到時候要分紅交稅,所以掛現(xiàn)金
84784960
2022 04/14 10:31
這樣合規(guī)嗎
郭老師
2022 04/14 10:35
你好不合理的你減少了庫存現(xiàn)金。
84784960
2022 04/14 10:58
年末未分配利潤怎么分紅?
郭老師
2022 04/14 11:03
你好,計提完了法定盈余公積之后,剩余的都可以分紅,具體的看你分紅協(xié)議就可以。
84784960
2022 04/14 13:02
好的謝謝
郭老師
2022 04/14 13:05
不用客氣,工作愉快。
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