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老師這個稅怎么算 甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,2021年10月初“應(yīng)交增值稅”借方余額為6萬元,當(dāng)月發(fā)生如下業(yè)務(wù): (1)建造辦公樓領(lǐng)用本單位產(chǎn)品,成本為15萬元(其中直接材料10萬元),計(jì)稅價格18萬元。 (2)外購原材料一批,價款30萬元(不含稅),支付運(yùn)費(fèi)2萬元(不含稅),款項(xiàng)以銀行本票結(jié)算,材料收到。 (3)甲公司決定用自產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)放給職工作為非貨幣性福利,每人發(fā)放一件,每件成本1萬元,每件售價2萬元,本月實(shí)際發(fā)放。該公司共有100名職工,其中生產(chǎn)工人50名,車間管理人員10名,銷售人員20名,行政管理人員20名。 (4)對外捐贈產(chǎn)品一批,成本為25萬元,不含稅售價40萬元。 (5)交納本月增值稅1萬元。 要求:根據(jù)上述資料,回答下列問題: 49、根據(jù)資料(1)~(5),甲公司本月多交或欠交增值稅為()萬元 14.64 20.12 22.88 29.88 BA 欠交增值稅=2*100*13%+40*13%-10.08-1=20.12(萬元)

84784953| 提問時間:2022 04/14 09:19
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小云老師
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職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,銷項(xiàng)=2*100/1.13*0.13+40*0.13 進(jìn)項(xiàng)=30*0.13+2*0.09 銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-1
2022 04/14 09:33
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