問題已解決
請問,21年的費(fèi)用發(fā)票22年剛?cè)〉茫?1年入賬時按總金額入的,22年取得專票,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額在22年抵了,賬務(wù)處理怎么做,21年所得稅匯算要調(diào)已入費(fèi)用的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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速問速答借其他應(yīng)付款
貸利潤分配未分配利潤,
借利潤分配未分配利潤
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
第一個是紅沖之前的,然后第二個是做發(fā)票的
2022 04/13 21:38
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