問(wèn)題已解決
一般納稅人企業(yè)。當(dāng)月有票收入100萬(wàn)無(wú)票收入10萬(wàn),銷項(xiàng)稅12萬(wàn)。 進(jìn)項(xiàng)都做到待認(rèn)證科目。月底認(rèn)證了13萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還有30萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)在貸認(rèn)證科目。月底結(jié)賬還需要做什么稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄?怎么寫?
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把進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
然后
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 04/13 18:12
84785014
2022 04/13 18:34
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)呢? 我收到進(jìn)項(xiàng)都在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)中。 月底根據(jù)認(rèn)證金額做了 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值-貸認(rèn)證 這樣可以么
趙海龍老師
2022 04/13 18:52
可以的,大于銷項(xiàng)的話就不存在交稅了
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