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上月開了負(fù)數(shù)發(fā)票,增值稅申報(bào)上個(gè)月的,附表一要不要填寫負(fù)數(shù)金額和負(fù)數(shù)稅額?

84785038| 提問時(shí)間:2022 04/13 12:50
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 收入開負(fù)數(shù)發(fā)票
2022 04/13 12:51
84785038
2022 04/13 12:52
比如這個(gè)增值稅附表一,怎么填寫?要不要填寫負(fù)數(shù)銷售額和稅額?
樸老師
2022 04/13 12:58
同學(xué)你好 按照對(duì)應(yīng)的稅率和收入金額填寫
84785038
2022 04/13 13:02
你的意思是,正數(shù)金額和稅額,負(fù)數(shù)金額和稅額,按照對(duì)應(yīng)的稅率,都要填寫到附表一上?
樸老師
2022 04/13 13:12
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)收入和正數(shù)的先對(duì)應(yīng)稅率沖
84785038
2022 04/13 13:29
如果正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率一樣,可以對(duì)沖,以開票匯總上,實(shí)際銷售額和銷項(xiàng)稅額填寫申報(bào)表
84785038
2022 04/13 13:30
如果正數(shù)稅率和負(fù)數(shù)稅率不一樣,是不是相應(yīng)的正數(shù)發(fā)票金額稅額,與負(fù)數(shù)發(fā)票金額數(shù)額都要填寫到附表一上?
樸老師
2022 04/13 13:41
同學(xué)你好 對(duì)的 是的 直接填寫沖減后的
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