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3月計(jì)提的個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi)增值稅,4月想用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣這個(gè)增值稅,那3月計(jì)提的增值稅分錄是需要在4月紅沖嗎?

84784993| 提問時(shí)間:2022 04/13 12:46
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2022 04/13 12:51
84784993
2022 04/13 12:55
紅沖的分錄怎么寫呢?
郭老師
2022 04/13 12:57
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
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