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所得稅匯算清繳時的視同銷售在以前沒做增值稅申報,現(xiàn)在是否需要補增值稅申報,還是只需要在匯算清繳的A105010視同銷售這張表填寫申報即可,稅務會自動扣繳應繳納的增值稅?

84784972| 提問時間:2022 04/13 11:28
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
匯算清繳不會涉及補交增值稅的,只是補交所得稅
2022 04/13 11:52
84784972
2022 04/13 11:54
我現(xiàn)在遇到的這筆是外購品用于贈送客戶的,那增值稅是不是需要補申報呢?
辜老師
2022 04/13 11:58
是的,是要另外補申報的
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