問題已解決

老師,您好 3月計提工資:借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款 4月發(fā)放工資:借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:庫存現(xiàn)金或銀行存款

84784962| 提問時間:2022 04/12 18:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,三月份這個分錄不對,借其他應(yīng)付款貸應(yīng)付職工薪酬工資,然后再做一個借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬工資的。
2022 04/12 18:52
84784962
2022 04/12 20:20
計提工資可以直接,不要借其他應(yīng)付款,貸應(yīng)付職工薪酬 借:管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬 這樣可以嗎? 還有小規(guī)模減免增值稅額計入營業(yè)外收入-盤盈收益嗎?沒有找到-減免稅額這個科目
郭老師
2022 04/12 20:27
你好,計提工資借管理費用,工資貸應(yīng)付職工薪酬工資。
郭老師
2022 04/12 20:27
營業(yè)外收入二級科目有其他嗎?
84784962
2022 04/12 21:13
沒找到,有個營業(yè)外收入-盤盈收益
郭老師
2022 04/12 21:14
就這一個二級科目嗎 這個不太符合
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