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實(shí)務(wù)
問題已解決
2月的勞務(wù)費(fèi)3月支付并收到收據(jù),2月要做賬嗎
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速問速答你好,屬于二月份的費(fèi)用需要在二月份做,然后三月份收到發(fā)票,紅沖12月份暫估的在做發(fā)票的。
2022 04/12 15:08
84784979
2022 04/12 15:11
2月份:借 管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-XX, 3月份: 借:其他應(yīng)付款-XX 貸 銀行存款;這樣做對(duì)嗎
郭老師
2022 04/12 15:12
你好,暫估和發(fā)票是一樣的嗎?
84784979
2022 04/12 15:14
一樣的 每月固定500
郭老師
2022 04/12 15:16
可以的,可以這么做的。
84784979
2022 04/12 15:19
2月份可以不入賬,直接做到3月份嗎
郭老師
2022 04/12 15:21
可以的,可以這么做的。
84784979
2022 04/12 16:04
老師,那2月份沒有付款沒收到發(fā)票按費(fèi)用入賬 后面要附什么憑證呢?
郭老師
2022 04/12 16:06
你好,自己做一個(gè)工資表的。
84784979
2022 04/12 16:22
可以3月份收到的收據(jù)放在2月份這筆分錄下嗎
郭老師
2022 04/12 16:25
不可以的,不能提前做。
84784979
2022 04/12 16:36
沒有提前做,做的是2月份發(fā)生的費(fèi)用,只不過是3月份才付款并收收據(jù),在2月份計(jì)提這筆費(fèi)用的憑證附3月收到的收據(jù) 可以嗎?
郭老師
2022 04/12 16:41
好,那收據(jù)你不就是提前做嗎?他三月份的日期你做到了二月份。
郭老師
2022 04/12 16:41
這種情況稅務(wù)局會(huì)要求你們寫說明的,你可以做的。
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