問題已解決
老師,小規(guī)模公司查賬征收企業(yè),但是印花稅沒有核定征收的,前財務(wù)一直沒報印花稅,現(xiàn)在需要補(bǔ)報上去嗎?
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速問速答你好,需要補(bǔ)做印花稅的申報?
2022 04/12 13:03
84784997
2022 04/12 13:05
老師,剛才說的是21年度沒有申報,然后聽說20年的也沒報,但是電子稅局也查不多記錄,20年也要補(bǔ)報上去嗎?
鄒老師
2022 04/12 13:06
你好,沒有申報的印花稅,需要全部補(bǔ)上的?
84784997
2022 04/12 13:30
老師,那補(bǔ)申報的以往年度的印花稅現(xiàn)在補(bǔ)報可以直接減半的,這樣會有問題嗎?稅費(fèi)需要做調(diào)整嗎,分錄怎么處理?
鄒老師
2022 04/12 13:42
你好,減半就按減半之后的稅款金額繳納就是 。
賬務(wù)處理是,借:以前年度損益調(diào)整(以前年度的稅款),稅金及附加—印花稅?(當(dāng)年的),貸:銀行存款
84784997
2022 04/12 13:43
還需要計提嗎?20年跟21年都是這樣調(diào)整嗎?但是兩個年度匯算清繳完了,也是這樣操作?
鄒老師
2022 04/12 13:48
你好,印花稅是不需要計提的??
84784997
2022 04/12 13:52
喔好的,企業(yè)所得稅匯算完了,印花稅分錄就按如上直接入賬嗎?那部分稅費(fèi)在當(dāng)年不可以抵扣了對吧
鄒老師
2022 04/12 13:59
你好
以前年度的印花稅,在以前年度抵扣所得稅
當(dāng)年的印花稅,在當(dāng)年抵扣?
84784997
2022 04/12 14:10
老師,那以前年度的企業(yè)所得稅已經(jīng)多除少補(bǔ)完了,補(bǔ)繳的印花稅對于當(dāng)年匯繳的企業(yè)所得稅也沒得再退,按照這個分錄調(diào)整,只是報表年度利潤對嗎
鄒老師
2022 04/12 14:12
你好,需要最之前年度所得稅的更正申報才是啊?
84784997
2022 04/12 14:13
以往年度匯算清繳更正申報?
鄒老師
2022 04/12 14:20
你好,是的,因?yàn)橹吧陥蟮臄?shù)據(jù)遺漏了補(bǔ)交的印花稅?
84784997
2022 04/12 14:23
之前的年度匯算清繳是別人處理的,如果更正企所得稅申報,電子稅局可以直接操作嗎?更正后稅局會把多繳的稅退了的嗎?還是我們直接把以往的印花稅計入當(dāng)期損益?
鄒老師
2022 04/12 14:31
你好,之前年度所得稅的更正申報,需要去大廳辦理
多交的稅款可以申請退回。
84784997
2022 04/12 14:36
好的,我明白了,謝謝老師解答
鄒老師
2022 04/12 14:43
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。
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