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2.2019年9月5日,甲公司購(gòu)入原材料2000千克,取得增值稅專用發(fā)票,單價(jià)150元(即價(jià)款300000元),增值稅稅額39000元;對(duì)方代熱運(yùn)輸費(fèi)20000 計(jì)劃單位成本165元驗(yàn)收入庫(kù),入庫(kù)共計(jì)950千克(50千克為合理攝組)元,取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅額800元。上述貨款尚未支付,材議答案 甲公司相關(guān)賬務(wù)處理

84785012| 提問時(shí)間:2022 04/12 11:25
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職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借:材料采購(gòu)300000+20000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)39000 貸:應(yīng)付賬款300000+20000+39000 借:原材料1950*165=321750 貸:材料采購(gòu)320000 材料成本差異1750 那個(gè)增值稅800是不是寫錯(cuò)了。沒看出來(lái)是哪一筆款的稅額,稅率感覺不太對(duì)
2022 04/12 11:31
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