問題已解決
關(guān)于增值稅的,增值稅申報(bào)表中的銷項(xiàng)金額、稅額應(yīng)該是與金稅盤的開票系統(tǒng)里的開票金額、稅額一致,但是以自己做的開票計(jì)劃表里金額、稅額申報(bào)了。現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)自己做的開票計(jì)劃表里的金額與稅額與開票系統(tǒng)有差異,因?yàn)橛?jì)劃表里的金額是以價(jià)稅合計(jì)金額除以百分之17得出,稅額是以金額乘以百分之17得出。這樣的話與開票系統(tǒng)會(huì)有幾分、幾角的差異。這個(gè)怎么辦?可以這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候調(diào)平嗎?
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速問速答如果是之前申報(bào)的呢
2017 04/12 16:56
84785033
2017 04/12 16:59
怎么調(diào)整?
84785033
2017 04/12 17:10
那如果少報(bào)了,就按差額調(diào)整銷項(xiàng)金額和銷項(xiàng)稅額,然后把少報(bào)的報(bào)進(jìn)去就行是嗎?
蘇老師
2017 04/12 16:55
你好!如果當(dāng)月申報(bào)出現(xiàn)這種問題,可以去前臺(tái)更正申報(bào)。
蘇老師
2017 04/12 16:57
你好!如果之前申報(bào)的,就在下期申報(bào)中進(jìn)行調(diào)整。
蘇老師
2017 04/12 17:03
你好!如果上期多申報(bào)了,本期按差額少申報(bào)即可。
蘇老師
2017 04/12 17:15
你好!是的。你的理解是正確的。
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