問(wèn)題已解決

留底退稅退回來(lái)以后,賬面做了分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表體現(xiàn)在哪里,增值稅申報(bào)表上怎么體現(xiàn)呀

84785031| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 17:33
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、留抵退稅退回來(lái)以后,分錄是: 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 二、增值稅申報(bào)表里面申報(bào)時(shí),在奶退稅當(dāng)期(也就是次月15日前報(bào)稅),在增值稅附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出中進(jìn)行申報(bào)處理。
2022 04/11 17:58
84785031
2022 04/11 18:56
可以貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛,
84785031
2022 04/12 09:03
貸方,可以是應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嘛老師
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