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請(qǐng)問(wèn)人力資源公司,代發(fā)工資收入,差額征稅的會(huì)計(jì)分錄是怎么做?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/11 15:45
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 (1)全額確認(rèn)收入與銷(xiāo)項(xiàng)稅額 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) (2)確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減” 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減) 貸:銀行存款 (3)月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)———應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)———未交增值稅
2022 04/11 15:47
84785008
2022 04/11 16:00
銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減 的金額是怎么算的?
樸老師
2022 04/11 16:09
同學(xué)你好 銷(xiāo)項(xiàng)稅額抵減是銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)票后需要繳納的增值稅,可以通過(guò)采購(gòu)商品獲得進(jìn)項(xiàng)稅,通過(guò)兩者之差抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額,以差額繳納增值稅.
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