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三、東方公司10月1日銷售原材料一批,價款100000元,稅款13000元,收到為期3個月、面值為113000元的不帶息銀行承兌匯票。編制以下會計分錄:(1)10月1日銷售材料收到銀行承兌匯票時,(2)如果票據(jù)到期,企業(yè)支付票據(jù)面值時,(3)如果票據(jù)到期,若企業(yè)無力償還票款時,

84785034| 提問時間:2022 04/11 11:02
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 1 借,應收票據(jù)113000 貸,其他業(yè)務收入100000 貸,應交稅費一應增一銷項13000 2 借,銀行存款113000 貸,應收票據(jù)13000 3 借,應收賬款113000 貸,應收票據(jù)113000
2022 04/11 11:04
84785034
2022 04/11 11:11
老師,第二問這個分錄是不是借貸不相等啊
立紅老師
2022 04/11 11:16
同學你好 2 借,銀行存款113000 貸,應收票據(jù)113000
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