問題已解決

老師,你好,去年有一筆賬務(wù)處理有問題,借:管理費用_辦公費10588,貸:庫存現(xiàn)金,2022年1月份這筆款是通過銀行支付的,怎么做賬務(wù)處理呢?

84785019| 提問時間:2022 04/11 10:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借庫存現(xiàn)金貸銀行存款。
2022 04/11 10:07
84785019
2022 04/11 10:58
老師,賬務(wù)處理的不對,應(yīng)該掛貸:應(yīng)付賬款
郭老師
2022 04/11 11:03
借庫存現(xiàn)金貸應(yīng)付賬款。
84785019
2022 04/11 11:05
老師,摘要怎么寫呢?
郭老師
2022 04/11 11:07
調(diào)整之前xx賬務(wù)處理。
84785019
2022 04/11 12:14
老師,去年紅沖的一筆業(yè)務(wù)不對,是應(yīng)付賬款的人明細(xì)科目選錯了,這個怎么處理呢?
郭老師
2022 04/11 12:16
當(dāng)時的分錄是怎么做的?借庫存商品貸應(yīng)付賬款嗎?如果是的話,借應(yīng)付賬款錯誤的貸應(yīng)付賬款,正確的調(diào)整某某賬務(wù)處理。
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