問題已解決

老師,我想問一下,就是公司去年多扣了員工的個稅,但是去年的個稅是沒有申報的,只是按照自己算出的個稅金額,自行扣除員工的個稅,由于今年員工個稅匯算清繳,發(fā)現(xiàn)公司多扣了個稅,所以公司在今年,把多扣的個稅,補給員工,這個補貼要跟工資在一起,申報個稅嗎?

84784976| 提問時間:2022 04/10 21:57
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,如果你之前的工資沒有申報就要加在一起
2022 04/10 22:00
84784976
2022 04/10 22:03
那如果有申報,只是多扣除了,那是不用一起申報個稅是嗎?那不申報的話,這部分金額又計入哪個科目呢?
小云老師
2022 04/11 00:50
有申報,只是多扣除了現(xiàn)在就不用重復(fù)申報了借應(yīng)交稅費 貸銀行存款
84784976
2022 04/11 08:45
老師,問你另一個問題,就是出租,或銷售不動產(chǎn),小規(guī)模是不是按照5%開票,一般納稅人按照9%開票?
小云老師
2022 04/11 10:31
是的,你的理解是正確的
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