問題已解決
暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2016年12月銷售暫估入庫的產品,商品實際已銷售出去了,如何做會計分錄?我在12月已暫估入庫并結轉銷售成本,到2017年發(fā)票到了(與暫估的價格不一致,是不是沖紅暫估庫存及暫估結轉的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答老師,我是和別人交接的,別人把成本也沖回了,而銷售出去的成本不就沒結轉了,跨年我不知如何調整,
2017 04/12 00:02
方老師
2017 04/11 23:47
已結轉,沖暫估,按差額調增庫存及結轉的成本。
方老師
2017 04/12 00:11
成本是多結轉還是少了。
閱讀 5692