問題已解決
暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2016年12月銷售暫估入庫的產(chǎn)品,商品實際已銷售出去了,如何做會計分錄?我在12月已暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到2017年發(fā)票到了(與暫估的價格不一致,是不是沖紅暫估庫存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?
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速問速答老師,我是和別人交接的,別人把成本也沖回了,而銷售出去的成本不就沒結(jié)轉(zhuǎn)了,跨年我不知如何調(diào)整,
2017 04/12 00:02
方老師
2017 04/11 23:47
已結(jié)轉(zhuǎn),沖暫估,按差額調(diào)增庫存及結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
方老師
2017 04/12 00:11
成本是多結(jié)轉(zhuǎn)還是少了。
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