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老師好!請(qǐng)問建筑公司有一般計(jì)稅項(xiàng)目和簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目,本月簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目要繳稅金,但一般計(jì)稅項(xiàng)目的有留抵,月末稅金怎么做分錄?平時(shí)有預(yù)繳的,每個(gè)月都是要繳稅時(shí)這樣做的,借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

84784988| 提問時(shí)間:2022 04/08 15:09
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022 04/08 15:11
84784988
2022 04/08 15:18
老師 我現(xiàn)在只要月末的那個(gè)分錄,就是最后這一個(gè)是嗎?那金額是怎么來的呢?外地預(yù)繳的我已結(jié)轉(zhuǎn)
樸老師
2022 04/08 15:21
同學(xué)你好 對(duì)的 是這個(gè)的 金額就是你賬上的金額
84784988
2022 04/08 15:34
那我簡(jiǎn)易計(jì)稅方式要交的稅需要做一個(gè)分錄嗎?借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 -未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-簡(jiǎn)易計(jì)稅
樸老師
2022 04/08 15:39
同學(xué)你好 這個(gè)可以不做 直接做繳稅的分錄
84784988
2022 04/08 15:52
我現(xiàn)在的應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 是借方余額 (剛好是我申報(bào)表上的期末留抵稅額那個(gè)數(shù))但是我本期還要交簡(jiǎn)易計(jì)稅的稅金,這個(gè)在哪反應(yīng)呢?我有點(diǎn)蒙圈了
樸老師
2022 04/08 16:01
同學(xué)你好 簡(jiǎn)易計(jì)稅的填寫在附表一簡(jiǎn)易計(jì)稅的那里
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