問題已解決

老師你好!我2021年12月暫估的成本,現(xiàn)在取得發(fā)票了,我是回去2021年12月在沖回才能沖減我的成本哈.要匯算清繳呢

84785006| 提問時(shí)間:2022 04/08 11:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好在這個(gè)月調(diào)整就可以了,紅沖之前的暫估,然后再做發(fā)票的,用以前年度損益調(diào)整來做。
2022 04/08 11:31
84785006
2022 04/08 11:45
我暫估的借:主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款,這樣有問題沒得呢,以前年度損益的賬務(wù)怎么處理呢
郭老師
2022 04/08 11:47
你好,這樣沒有問題的,借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
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