問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅是什么意思 什么情況有
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速問(wèn)速答同學(xué)你好,作為一般納稅人:1.月末企業(yè)發(fā)生的應(yīng)該交的,就是平常說(shuō)的計(jì)提 2.企業(yè)月末將當(dāng)月多交的增值稅轉(zhuǎn)入本科目 3.有預(yù)繳增值稅的,轉(zhuǎn)到本科目 4.企業(yè)下月繳納以前月份應(yīng)繳的稅額時(shí)
2022 04/07 18:45
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2022 04/07 23:28
不懂? 又有轉(zhuǎn)出未交? 又有未交? 未交增值稅了解? 轉(zhuǎn)出未交就不太懂
小萬(wàn)老師
2022 04/07 23:44
上面四種情形是未交增值稅用的情形。轉(zhuǎn)出未交增值稅就一種情形,月末企業(yè)發(fā)生的應(yīng)該交的,就是平常說(shuō)的計(jì)提,分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
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2022 04/08 10:17
當(dāng)轉(zhuǎn)出未交增值稅 和未交增值稅同時(shí)出現(xiàn)時(shí) 是轉(zhuǎn)出未交增值稅需要算的? 按照納稅申報(bào)表
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2022 04/08 10:21
3月有留底稅 四月才可以出口退稅? 免抵退?
小萬(wàn)老師
2022 04/08 11:11
同時(shí)出現(xiàn),就是一般納稅人需要交稅的,就是申報(bào)表上的數(shù)字哈,這個(gè)也叫計(jì)提分錄哈
小萬(wàn)老師
2022 04/08 11:21
生產(chǎn)出口型企業(yè)就是免抵退哈
84784998
2022 04/08 15:17
沒(méi)太懂 我看過(guò)憑證 34欄未交增值稅的時(shí)候 就是借銷(xiāo)項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 未交增值稅 差額就是記 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 當(dāng)34欄沒(méi)有的時(shí)候就也是? 借銷(xiāo)? 轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸進(jìn)項(xiàng)? ?有有一欄免抵退的時(shí)候就是 轉(zhuǎn)出未交增值 和這個(gè)出口退稅金額一樣? 這張憑證是按照增值稅納稅申報(bào)表 做的記錄的?
小萬(wàn)老師
2022 04/08 15:28
你見(jiàn)過(guò)的這個(gè),他這樣做,是想把銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)明細(xì)科目結(jié)平,準(zhǔn)則里面沒(méi)要求結(jié)平哈。你這會(huì)計(jì)出口退稅也做錯(cuò)了哈
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