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你好老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我們賬上2021年6月份的有一筆應(yīng)該是繳納社保費(fèi)但被錄錯(cuò)了分錄,錄成了借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸:銀行存款,我現(xiàn)在需要調(diào)整分錄,應(yīng)該做借;應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)(單位) 其他應(yīng)付款-保險(xiǎn)(個(gè)人)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣對(duì)嘛,還需不需要調(diào)整以往年度損益

84785015| 提問時(shí)間:2022 04/06 11:17
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的,不需要調(diào)整的。
2022 04/06 11:25
84785015
2022 04/06 15:11
但是不調(diào)整的話今年應(yīng)交稅費(fèi)就會(huì)有余額 這個(gè)余額需要怎么弄
郭老師
2022 04/06 15:12
你好,不會(huì)的,你看下你之前錯(cuò)誤的在借方,現(xiàn)在調(diào)整了,在貸方至兩個(gè)不抵扣啦。
84785015
2022 04/06 17:14
跨年也不影響嗎
郭老師
2022 04/06 17:23
只要不涉及到損益類的,跨年的不影響的。
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