問題已解決

老師,2月份開的出口退稅發(fā)票,3月份發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,紅沖并開具了正常發(fā)票也辦理完成了退稅,想問下這張紅字發(fā)票在申報(bào)時(shí)如何處理?還是說不需要處理?。?/p>

84785005| 提問時(shí)間:2022 04/06 10:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是你的銷售發(fā)票嗎?
2022 04/06 10:58
84785005
2022 04/06 11:15
是的,2月份開的,3月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了,紅沖再開出正確的額,2月份和3月份的票當(dāng)時(shí)都不做了勾選認(rèn)證出口退稅,現(xiàn)在申報(bào)增值稅,不知道這張紅票該如何處理
郭老師
2022 04/06 11:15
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù), 然后再做一個(gè)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
84785005
2022 04/06 11:17
想知道增值稅申報(bào)表的填寫 這張紅票怎么填?
郭老師
2022 04/06 11:17
一正數(shù)一負(fù)數(shù)零申報(bào)就可以的。
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