問題已解決

不征稅收入 免稅收入怎么做分錄

84785027| 提問時間:2022 04/05 08:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
曉楓老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你好,1、不征稅收入,如果是指增值稅不征稅收入,則全額計入收入進(jìn)行核算:   借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   2、如果是免稅,則先區(qū)分出增值稅,再將免稅的增值額計入營業(yè)外收入核算:   借:應(yīng)收賬款   貸:主營業(yè)務(wù)收入   貸:應(yīng)交稅費——增值稅——銷項   再做免征處理分錄:   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——稅收減免   貸:營業(yè)外收入
2022 04/05 08:37
84785027
2022 04/05 08:54
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅收減免 再做免征處理分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-稅收減免 貸:營業(yè)外收入
84785027
2022 04/05 08:55
是不是少了這步?
曉楓老師
2022 04/05 08:56
你好,我上面是寫的這一部分分錄的哦
84785027
2022 04/05 10:13
我這樣寫對?
曉楓老師
2022 04/05 10:52
這樣也是對的。也是可以的
84785027
2022 04/05 10:58
我是不是可以不用稅收減免這個科目 直接用銷項稅 然后再結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
曉楓老師
2022 04/05 16:14
是的,你直接用稅收減免或銷項都是一樣的,最終都是結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~