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小規(guī)模公司,沒有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這個科目,做增值稅時可以用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這個科目嗎?稅率按3%來計算,如果按減免來交稅的話,是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額(3%)貸:營業(yè)外收入(2%)的金額,貸:銀行1%的金額。這樣對嗎?

84784949| 提問時間:2022 04/04 16:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,可以這么做的。
2022 04/04 16:16
84784949
2022 04/04 16:19
我上傳了三張圖片,是公司目前用的科目,如果小規(guī)模轉(zhuǎn)成一般納稅人后,在做主營業(yè)務(wù)收入時、做減免時、做交稅時是怎么來做借貸方的呀?就是具體的科目都用到什么麻煩老師了。
郭老師
2022 04/04 16:21
小規(guī)模的,不用這么麻煩,他就用一個科目,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項就可以的,不需要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入,直接轉(zhuǎn),不用通過減免稅款,這些那么麻煩,這是一般納稅人的科目。
84784949
2022 04/04 16:23
我公司應(yīng)該會轉(zhuǎn)一般納稅人,我再提問吧。謝謝!
郭老師
2022 04/04 16:27
以后是一般納稅人在做一般納稅人的 現(xiàn)在不需要著急 這些科目還在 你轉(zhuǎn)了一般納稅人在使用
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