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實際工作中 計提增值稅,繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 的分錄怎么寫?
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速問速答你好,
1、月份終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款
2022 04/04 11:11
84785019
2022 04/04 11:15
實際工作中計提增值稅,和交增值稅的分錄
?如果是一般納稅人, 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個是結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅, 繳納借應(yīng)交稅費,未交增值稅 貸銀行存款。
計提的怎么寫
計提時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸:其他應(yīng)付款 繳納時:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
這樣對嗎?
84785019
2022 04/04 11:16
別看這一條,我重新編輯一下,你等下
84785019
2022 04/04 11:19
計提時,借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅
貸:其他應(yīng)付款
繳納時,借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)時:借:應(yīng)交稅費_轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
84785019
2022 04/04 11:19
老師,你看我最后一個寫的對嗎?如果要過一下其他應(yīng)付款
小云老師
2022 04/04 11:30
不對,這個不通過其他應(yīng)付款的
84785019
2022 04/04 11:46
我也搞暈了
84785019
2022 04/04 11:49
計提稅金怎么做分錄
小云老師
2022 04/04 12:30
增值稅計提就是
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
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