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實際工作中 計提增值稅,繳納增值稅,結轉增值稅 的分錄怎么寫?

84785019| 提問時間:2022 04/04 11:11
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好, 1、月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2022 04/04 11:11
84785019
2022 04/04 11:15
實際工作中計提增值稅,和交增值稅的分錄 ?如果是一般納稅人, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅,這個是結轉的增值稅, 繳納借應交稅費,未交增值稅 貸銀行存款。 計提的怎么寫 計提時,借:應交稅費-應交增值稅 貸:其他應付款 繳納時:借:其他應付款 貸:銀行存款 結轉時: 借:應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-轉出未交增值稅 這樣對嗎?
84785019
2022 04/04 11:16
別看這一條,我重新編輯一下,你等下
84785019
2022 04/04 11:19
計提時,借:應交稅費_應交增值稅 貸:其他應付款 繳納時,借:其他應付款 貸:銀行存款 結轉時:借:應交稅費_轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
84785019
2022 04/04 11:19
老師,你看我最后一個寫的對嗎?如果要過一下其他應付款
小云老師
2022 04/04 11:30
不對,這個不通過其他應付款的
84785019
2022 04/04 11:46
我也搞暈了
84785019
2022 04/04 11:49
計提稅金怎么做分錄
小云老師
2022 04/04 12:30
增值稅計提就是 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅
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