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老師,請問,應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?收到發(fā)票時要做什么賬務(wù)處理呢?

84785033| 提問時間:2022 04/03 14:47
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大賀老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學(xué),僅供參考: 確認(rèn)收入時候結(jié)轉(zhuǎn)成本。 收到發(fā)票要按發(fā)票的內(nèi)容和用余額進行賬務(wù)處理,以下舉例說明: 1、購買辦公用品取得發(fā)票, 借:管理費用—辦公費, 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 2、取得購進貨物的發(fā)票, 借:庫存商品或原材料 , 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 3、取得固定資產(chǎn)的發(fā)票, 借:固定資產(chǎn), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項), 貸:銀行存款。 4、購買用品用于福利部門, 借:管理費用—福利費, 貸:銀行存款。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務(wù),謝謝!
2022 04/03 14:53
84785033
2022 04/03 14:57
就是我們公司買貨,在收到發(fā)票時結(jié)轉(zhuǎn)成本可以嗎?
84785033
2022 04/03 14:57
什么情況下要在月底結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
大賀老師
2022 04/03 14:57
你好同學(xué),可以的啊同學(xué)
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