問題已解決
我的問題:由于這個在建工程項目款之前是由本級財政國庫直接支付給銷售方,然后下屬單位直接入賬借:在建工程 貸:財政撥款收入,今年開始本級財政直接把此工程專項資金撥到主管單位的專戶,直接在此專戶支付給銷售方,考慮到這工程能前后銜接完整反應在一套賬內(nèi),主管單位收到和支出這工程款時,借貸銀行存款,借貸其他應付款,然后自制了一張蓋有公章的轉賬通知書給下屬單位入賬,下屬單位就用這張轉賬通知書、發(fā)票、合同相關附件做賬,借:在建工程、貸:財政撥款收入。我的想法是這樣的,老師,這樣操作會有問題嗎?
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速問速答同學你好
這個看著是沒問題
但是發(fā)票需要開給下屬單位
2022 04/02 17:00
84784987
2022 04/02 17:01
主管單位是行政單位,下屬單位是事業(yè)單位 因為此工程的業(yè)主是下屬單位,屬于其業(yè)務范圍,合同發(fā)票開的都是下屬單位,只是現(xiàn)在本級財政把此工程的專項資金轉撥到主管單位的帳戶,由主管單位匯款給銷售方
84784987
2022 04/02 17:07
嗯嗯,發(fā)票是開給下屬單位,主管單位就是充當轉撥財政款的角色,收支入賬就用往來款來出入數(shù)就行了嗯
樸老師
2022 04/02 17:10
同學你好
對的
這樣就可以了
84784987
2022 04/02 17:54
主管單位在支付給銷售方工程款時我就計入其他應付款,老師,您覺得用不用把開給下屬單位的發(fā)票復印件作為其原始憑證附上,這樣會不會比較好呢
樸老師
2022 04/02 18:14
這個不用
是各自獨立核算的不是嗎
84784987
2022 04/02 18:46
那直接把匯出的銀行回單作為原始憑證就行嗯
樸老師
2022 04/02 18:55
嗯
這個反正是可以收回來的用回單就可以
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