問(wèn)題已解決

我公司是小規(guī)模企業(yè),有自產(chǎn)自銷(xiāo)苗木業(yè)務(wù),也有工程業(yè)務(wù),所以企業(yè)開(kāi)票會(huì)有工程票和苗木免稅票,銷(xiāo)售苗木是免增值稅和企業(yè)所得稅的,那在季度預(yù)繳企業(yè)所得稅時(shí),營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本如何填?營(yíng)業(yè)收入是否包括銷(xiāo)售苗木收入?

84784975| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/01 19:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,包含在里面滴,就是根據(jù)你的利潤(rùn)表,營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本還有利潤(rùn)總額填寫(xiě)就可以的,只不過(guò)是免企業(yè)所得稅的這一部分,在免稅銷(xiāo)售額里面單獨(dú)填寫(xiě)應(yīng)該是在第七欄。
2022 04/01 19:37
84784975
2022 04/01 19:39
好的,那免稅銷(xiāo)售里填的是免稅收入嗎
郭老師
2022 04/01 19:42
對(duì)的是的免所得稅的收入。
84784975
2022 04/01 19:45
第七欄和第八欄都是減項(xiàng),里邊讓填入金額,會(huì)得出實(shí)際利潤(rùn)額
84784975
2022 04/01 19:48
比如說(shuō)我這個(gè)月都是免企業(yè)所得稅的苗木票,營(yíng)業(yè)收入10000成本8000利潤(rùn)總額是1500,減去8欄苗木免稅收入10000,下邊實(shí)際利潤(rùn)額會(huì)變成-8500《1500-10000》
84784975
2022 04/01 19:49
怎么理解這個(gè)實(shí)際利潤(rùn)額?
郭老師
2022 04/01 19:53
實(shí)際利潤(rùn)是利潤(rùn)總額-免稅收入-其他減免之后的金額
84784975
2022 04/01 20:10
應(yīng)納所得稅額=實(shí)際利潤(rùn)額×稅率對(duì)嗎?其實(shí)我想表達(dá)是如果我們有交企業(yè)所得稅的業(yè)務(wù),有不交企業(yè)所得稅的業(yè)務(wù),如果利潤(rùn)總額減去免稅收入是實(shí)際利潤(rùn)額,按這個(gè)去繳所得稅,絕對(duì)是負(fù)的,不用繳,但是我們不免稅的業(yè)務(wù)利潤(rùn)可能是正數(shù),又沒(méi)辦法區(qū)分,那就不繳企業(yè)所得稅了嗎?這塊我可能理解有問(wèn)題,不太明白
84784975
2022 04/01 20:11
不知道我表達(dá)的清不清楚?
郭老師
2022 04/01 20:13
你好,匯算清交的時(shí)候你免稅對(duì)應(yīng)的這一部分成本就不允許全額抵扣啦,您需要注意一下的。就是說(shuō)你免稅的收入和成本都不算到這個(gè)利潤(rùn)總額里面。
84784975
2022 04/01 20:22
所以就是說(shuō)季度預(yù)繳的時(shí)候我們這樣填沒(méi)有問(wèn)題,如果是負(fù)的就不用繳,但是年度匯算清繳的時(shí)候在調(diào)整,是這樣嗎
郭老師
2022 04/01 20:23
對(duì)的是的,是這么做的。
84784975
2022 04/01 20:30
嗯嗯好的老師明白了太感謝了,馬上匯算清繳了,我先看下,不明白的再請(qǐng)教您,感謝
郭老師
2022 04/01 20:31
好的 不用客氣 工作愉快
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      免費(fèi)資料

      下載APP快速提問(wèn)

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~