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老師,3月初買了一項服務,2000,月中到貨,4月才開的票,3買產品時候,借 預付賬款 貸 銀行存款,3月收到貨,借,管理費用2000,貸預付賬款--暫估預付2000,4月1號,假設稅費20,不含稅價1800老師我怎么寫分錄呢?
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速問速答,借,管理費用? -2000,貸預付賬款--暫估預付? -2000
,借,管理費用1800, 應交稅費—應交增值稅—進項稅,200貸預付賬款?2000
2022 04/01 16:15
84785027
2022 04/01 16:18
也就是,先把之前的紅沖,再錄新的憑證?那老師繳納企業(yè)所得稅的時候,因為沒有發(fā)票,這2000不能在第一季度扣除,但是可以在第二季度扣除?
辜老師
2022 04/01 16:28
預交就是按利潤總額申報繳納的,沒有發(fā)票也可以先申報扣除的
84785027
2022 04/01 16:46
老師 如果這2000是專票,現(xiàn)在按照費用2000申報,將來收到專票,在下一個季度繳納企業(yè)所得稅時候要調整回來?
辜老師
2022 04/01 16:48
確認進項稅,沖減之前多確認的費用就可以
84785027
2022 04/01 16:49
哦哦老師我反應過來了 這個等企業(yè)匯算清繳時候再調?
辜老師
2022 04/01 16:50
收到發(fā)票在確認的
84785027
2022 04/01 16:54
老師,企業(yè)租的辦公樓,一次交6個月的租金,假設2w一個月,3-8月份是租期,2月底一次付12w,3月開始使用,4月份收到12w專票,期中含稅1.2w,3月底,借管理費用,2w,貸預付賬款--暫估2w,4月怎么辦呢?
辜老師
2022 04/01 16:56
那你看你不含稅金額是多少,確認進項稅,沖減預付賬款啊,然后剩下期間在按不含稅金額/租期進行攤銷
84785027
2022 04/01 17:01
假設,不含稅12w,稅1.2w,4月收到發(fā)票時候是A 借 管理費用12 應交稅費1.2 貸預付賬款13.2?
還是 B 借管理費用4 應交稅費0.4 貸預付賬款4.4,然后發(fā)票復印幾張,每個月月末 借管理費用2 應交稅費0.2 貸預付賬款2.2
辜老師
2022 04/01 17:03
借:預付賬款13.2,貸:銀行存款。13.2
借:?應交稅費1.2,貸:預付賬款1.2
每月攤銷的租金,借管理費用 2,貸:預付賬款? 2
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