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老師,21年我做的應(yīng)收壞賬計提 借:信用減值損失49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備49471.5,2022年回款,這個壞賬需要沖回,分錄借:信用減值損失-49471.5,貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5對嗎? 還是正確分錄借:以前年度損益調(diào)整 -49471.5 貸:壞賬準(zhǔn)備-49471.5?

84785008| 提問時間:2022 04/01 11:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,借壞賬準(zhǔn)備貸,以前年度損益調(diào)整。
2022 04/01 11:58
84785008
2022 04/01 13:20
我家21年審計,正常期末數(shù)按照審計出具的為準(zhǔn),22年我做了以前年度損益調(diào)整會影響21年年末數(shù)據(jù),這樣可以嗎?我單位要求21年末數(shù)據(jù)已審計報表數(shù)據(jù)為準(zhǔn)
郭老師
2022 04/01 13:28
當(dāng)時的審計報告是怎么出來的?
84785008
2022 04/01 14:54
審計報告關(guān)于這個分錄沒做過任何調(diào)整
郭老師
2022 04/01 14:58
你好這不應(yīng)該調(diào)整的。
84785008
2022 04/01 15:08
是不應(yīng)該調(diào)整,但是2022年應(yīng)收款回款,那我在21年計提的壞賬不應(yīng)該沖回嗎? 沖回分錄如果是通過以前年度損益調(diào)整的話,那會影響22年年初數(shù)據(jù),改動了21年末數(shù)據(jù)呀
郭老師
2022 04/01 15:10
你現(xiàn)在收到嗎?錢沒有收到的話,你可以先掛賬。
84785008
2022 04/01 17:25
錢已經(jīng)到賬
郭老師
2022 04/01 17:33
借壞賬準(zhǔn)備貸,以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配,未分配利潤,期初期末都不用修改,勾稽關(guān)系不一致,忽略就可以,匯算清繳的時候需要調(diào)增。
84785008
2022 04/01 17:48
這樣不就改動了利潤分配-未分配利潤數(shù)據(jù)嗎
郭老師
2022 04/01 17:50
好,對的是的,你要么做財務(wù)費(fèi)用,要么做利潤分配,自己選擇。
84785008
2022 04/01 19:14
這是計提壞賬,
郭老師
2022 04/01 19:15
打錯了信用減值損失。要么紅沖到今年,要么用以利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整橫沖以前年度的。
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