問題已解決

這個(gè)不會(huì),就這么幾個(gè)數(shù)據(jù),應(yīng)收賬款就是合同價(jià)格,負(fù)債這里用什么填合適,填完這個(gè)表就能在金蝶里照抄了對(duì)吧用這個(gè)表做模板[圖片]

84784998| 提問時(shí)間:2022 04/01 10:49
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廖廖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
應(yīng)收賬款指的是已經(jīng)銷售但是還沒有收回貨款金額,不一定與合同金額一致 應(yīng)付賬款指的是已經(jīng)采購(gòu)但是還沒有支付的貨款
2022 04/01 13:00
廖廖老師
2022 04/01 13:00
金蝶的報(bào)表可以按照這個(gè)表格做模板,然后設(shè)置公式
84784998
2022 04/01 14:16
應(yīng)收賬款與合同金額一致,應(yīng)付帳款是這樣的但是票已經(jīng)收到了
84784998
2022 04/01 14:21
公式怎么設(shè)置?負(fù)債方也得調(diào)數(shù)據(jù)吧?不然咋平衡呢?感覺掉坑里繞暈了
廖廖老師
2022 04/01 14:22
票收到未付款掛應(yīng)付賬款(含稅金額),票沒有到未付款掛應(yīng)付賬款-暫估(未稅金額),合計(jì)填在報(bào)表中的應(yīng)付賬款
廖廖老師
2022 04/01 14:24
同學(xué)的負(fù)債和所有者權(quán)益是不是沒有全部填呢
84784998
2022 04/01 14:33
目前我有的數(shù)據(jù)就這些,還要給公司要些什么數(shù)據(jù)?老師給說下我照著要,實(shí)收資本那里是把固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)填上嗎?就是這塊填寫數(shù)據(jù)不明白怎么分配,應(yīng)收賬款數(shù)據(jù)要用其他應(yīng)付賬款平嗎?咋感覺都不對(duì)
廖廖老師
2022 04/01 15:15
實(shí)收資本是股東轉(zhuǎn)入的投資款金額
廖廖老師
2022 04/01 15:15
期初的未分配利潤(rùn)是否有金額
84784998
2022 04/01 15:55
固定的資產(chǎn)數(shù)據(jù)就是投入的設(shè)備等算實(shí)收資本了吧?可以計(jì)入負(fù)債表的實(shí)收資本吧,未分配利潤(rùn)需要跟公司要,
84784998
2022 04/01 15:58
填完這些應(yīng)該還不能夠平衡,還需要什么科目平衡呢?
廖廖老師
2022 04/01 19:35
同學(xué),理論這個(gè)表的所有項(xiàng)目都要確認(rèn)是否有數(shù)據(jù),填寫完整報(bào)表的才會(huì)平
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