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請(qǐng)問老師,我在21年10月繳納了第三季度的增值稅40000元和附加稅4800元,因?yàn)楫?dāng)時(shí)我未享受制造業(yè)緩交,所以全部繳納了,但是現(xiàn)在稅務(wù)又給我們退了50%,增值稅退2萬元,附加稅退2400元,當(dāng)初我們繳納時(shí)做的分錄:借:應(yīng)交增值稅-已交稅金40000 營業(yè)稅金及附加4800 貸:銀行存款44800元 那現(xiàn)在退回的這50%應(yīng)該怎么做分錄?

84785016| 提問時(shí)間:2022 04/01 09:57
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 計(jì)入營業(yè)外收入
2022 04/01 10:03
84785016
2022 04/01 10:05
老師,退回的這50% 后期還要繳納啊,走營業(yè)外收入不對(duì)吧
樸老師
2022 04/01 10:13
那你就沖減你繳稅的分錄 還有一個(gè)你的科目營業(yè)稅金及附加不對(duì) 是稅金及附加
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