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老師你好,我們是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人,2月有一筆無票收入,我做分錄,借:銀行存款368 貸:主營業(yè)務收入-無票收入368,并結轉(zhuǎn)銷售成本。3月我把以上項業(yè)務確認了銷項稅,做分錄,借:主營業(yè)務收入-無票收入42.34 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅42.34,3月又發(fā)生了一筆無票收入,分錄是,借:銀行貸款1050 貸:主營業(yè)務收入-無票收入929.2 應交稅費-應交增值稅-銷項稅,請問我4月初申報增值稅,附表一怎么填列

84784963| 提問時間:2022 03/31 22:07
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 根據(jù)無票收入填寫附表一未開票收入對應欄次就好了
2022 03/31 22:09
84784963
2022 03/31 22:09
無票收入金額填多少
bamboo老師
2022 03/31 22:11
無票收入金額填368-42.34+929.9=1255.56 這個
84784963
2022 03/31 22:21
本月利潤表中的收入是929.9-42.34=887.56,附表(一)無票收入是1255.56, 這樣對嗎?
bamboo老師
2022 03/31 22:24
您2月的無票收入有沒有納稅申報? 3? 利潤表本年累計營業(yè)收入正確的么
84784963
2022 03/31 22:25
2月零申報
84784963
2022 03/31 22:26
本年累計收入應該是對的
bamboo老師
2022 03/31 22:27
累計收入跟申報表的銷售額一致就可以啦
84784963
2022 03/31 22:31
好,謝謝老師,我明天進帳套看看
bamboo老師
2022 03/31 22:32
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續(xù)追問??!
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