問題已解決
你好,老師,我們進項1萬,稅額100,銷項2萬,稅額200,這個分錄以及繳納稅款怎么寫分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
進項一萬
借:原材料10000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)100
貸:銀行存款 10100
銷項
借:應收賬款20200
貸:主營業(yè)務收入 20000
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)200
2022 03/31 21:26
小小霞老師
2022 03/31 21:27
增值稅繳費分錄:
計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
下月繳納時:
借:應交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
如果上月的已繳稅金,上月交納時:
借:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
月末結轉(zhuǎn):
借:應交稅費-未交增值稅
貸:應交稅費—應交增值稅(已交稅金)
小小霞老師
2022 03/31 21:27
你可以參考一下的呢
閱讀 114