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實(shí)務(wù)
問題已解決
#提問#我公司發(fā)出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對(duì)方把我們的材料報(bào)廢了,然后對(duì)方和我們對(duì)賬的時(shí)候還是按照沒有扣除報(bào)廢這個(gè)材料應(yīng)該賠償給我們的金額開具的發(fā)票,但是我們付款的話又要扣除這個(gè)對(duì)方造成的損失付款給對(duì)方,這樣就會(huì)導(dǎo)致收到發(fā)票和付款金額之間有個(gè)差額,那這個(gè)差額怎么做賬?他們多開票部分需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎
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速問速答同學(xué)你好
對(duì)的
這個(gè)多的需要轉(zhuǎn)出
2022 03/31 16:33
84785022
2022 03/31 16:52
多的部分入什么科目
樸老師
2022 03/31 16:56
轉(zhuǎn)出到成本或者費(fèi)用
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