問題已解決

哪位老師在,第五小問問的是應(yīng)繳納的增值稅金額, 麻煩問一下,那個4500稅額,為什么不計(jì)入里面啊, 麻煩老師解答一下,謝謝。

84785003| 提問時間:2022 03/30 18:31
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
1,進(jìn)項(xiàng)104000+1062 2,進(jìn)轉(zhuǎn)出20800 3,銷項(xiàng)390000 這個是誰墊付的,墊付的這個是屬于客戶去抵扣的,我們不抵扣。
2022 03/30 18:40
84785003
2022 03/30 18:42
誰也沒顛墊付啊老師,39就是銷項(xiàng)啊,我就是不明白4500,為什么不計(jì)入,沒算銷項(xiàng),也沒算進(jìn)項(xiàng)
陳詩晗老師
2022 03/30 18:52
題目說的是墊付,銷售方給購買方幫忙墊付的。不屬于銷售方的
84785003
2022 03/30 19:30
老師,題目里面沒有問墊付的啊
84785003
2022 03/30 19:31
問的是應(yīng)交稅額啊
陳詩晗老師
2022 03/30 19:55
他問的是應(yīng)交增值稅呀,你那個墊付的不屬于你的稅,所以不能抵扣啊。
84785003
2022 03/30 23:39
額,才迷過來,是幫對方代墊的,對方可以抵扣,但自己不能抵,是這樣的啊一直不明白,完全忽略代墊這個問題了,
84785003
2022 03/30 23:40
謝謝老師,謝謝,麻煩您了,那以后遇到這樣的問題,代墊運(yùn)費(fèi)里的稅,不能算到自己應(yīng)交稅額里面對吧,記住了,謝謝老師
陳詩晗老師
2022 03/31 07:53
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。
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