問題已解決

建筑公司,月末根據(jù)工程部提供的完工進(jìn)度表計(jì)提了成本,借:工程施工—合同成本—人工費(fèi),貸:應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 但是付款時(shí)公司對(duì)公付出去給班組,班組后期會(huì)給我公司開發(fā)票,那付款時(shí)分錄我寫的 借:應(yīng)付賬款—應(yīng)付工程款—XX施工班組 貸:銀行存款 那收到發(fā)票時(shí)又該怎么做賬呢?

84784992| 提問時(shí)間:2022 03/30 17:39
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸工程施工, 借工程施工貸應(yīng)付賬款。就是相當(dāng)于紅沖暫估的,然后再做發(fā)票的。
2022 03/30 17:42
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~