問題已解決
老師,有個業(yè)務員在我公司干的話,對方公司把款打給公司公戶,然后公戶轉給這個業(yè)務員 備注勞務報酬,這樣合理嗎
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速問速答不太合理,這個跟你公司業(yè)務沒有關系,不應該通過你公司的賬戶過賬。如果已經(jīng)打過來了,你可以退回讓其直接打到該業(yè)務員私人賬戶上。
2022 03/30 16:52
84785041
2022 03/30 16:56
這個業(yè)務員手頭也沒錢,不可能退回了,給法人說通了,以后不能這樣,現(xiàn)在怎么調賬呢老師
美橙老師
2022 03/30 16:59
那你做分錄是怎么做的?
84785041
2022 03/30 17:01
現(xiàn)在還沒做,法人給我的銀行回單,
美橙老師
2022 03/30 17:03
那你做收到錢做:
借:銀行存款
貸:其他應付款-XX業(yè)務員
備注代收XX公司支付給公司XX業(yè)務員的勞務報酬款
轉付業(yè)務員時:
借:其他應付款-XX業(yè)務員
貸:銀行存款
備注轉付XX公司支付給XX業(yè)務員的勞務報酬款
84785041
2022 03/30 17:09
謝謝老師,學習到了,像這樣的勞務報酬,按正常從公戶給他支付,我這邊是不是還需要他給我代開勞務發(fā)票呢
美橙老師
2022 03/30 17:11
不用,你這種沒有走公司費用,你只是一個代收轉付,不需要發(fā)票,讓對方公司直接給業(yè)務員開發(fā)票就行,跟你公司沒有關系?
84785041
2022 03/30 17:15
業(yè)務員給我們公司介紹活,我公司從公戶給他轉了報酬,我這邊沒有什么可以平賬
美橙老師
2022 03/30 17:18
如果是業(yè)務員為你公司介紹業(yè)務,那這種就算你公司費用了
你收到錢時要確認收入,再支付業(yè)務員傭金,計入銷售費用-傭金,對方給你公司開發(fā)票。
84785041
2022 03/31 11:50
老師,我按您說的修改憑證,其他應付款上還有余額,給對方開發(fā)票,分錄:借:其他應收款款,貸:主營業(yè)務收入,銀行收到款,借:銀行存款,貸:其他應收款,公戶轉給這個業(yè)務員,借:其他應收款,貸:銀行存款
美橙老師
2022 03/31 13:40
假設該項交易金額為100,稅率6%,支付業(yè)務員傭金10
確認收入
借:應收賬款? 100
貸:主營業(yè)務收入? ?94
應交稅費-應交增值稅? 6
收到款
借:銀行存款? 100
貸:應收賬款? 100
支付給業(yè)務員報酬
借:銷售費用-傭金? 10
貸:銀行存款? 10
84785041
2022 03/31 13:43
他業(yè)務是這樣的,發(fā)票開出1萬,公戶收回來1萬,轉給業(yè)務員1萬
美橙老師
2022 03/31 13:47
確認收入
借:應收賬款? 10000
貸:主營業(yè)務收入? ?9400
應交稅費-應交增值稅? 600
收到款
借:銀行存款? 10000
貸:應收賬款? 10000
支付給業(yè)務員報酬
借:銷售費用-傭金? 10000
貸:銀行存款? 10000
支付給個人的傭金,服務金額的5%以內能稅前扣除,其余的需要匯算時納稅調增。
84785041
2022 03/31 13:52
老師,這個不是業(yè)務員的傭金,是他用公司代開的發(fā)票,所以收到的款,就全部給他轉了,這個分錄怎么做可以平賬
美橙老師
2022 03/31 14:18
公司開發(fā)票就必須這么做賬。否則就是虛開發(fā)票,查到了會受處罰。
美橙老師
2022 03/31 14:30
如果不算傭金也可以作為獎金發(fā)放給員工,這樣合并員工當月工資代扣個稅。
支付給業(yè)務員獎金?
借:銷售費用-獎金? 10000
貸:應付職工薪酬? 10000
借:應付職工薪酬? 10000
貸:銀行存款?
應交稅費-應交個人所得稅
84785041
2022 03/31 14:33
這個業(yè)務員不在我公司報工資,唉,這工資薪金也沒辦法給他補
美橙老師
2022 03/31 14:49
那業(yè)務員都不在你公司發(fā)工資,那就沒有辦法了。你公司要開票就只能做傭金。
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