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老師,我這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)稅有11萬,銷項(xiàng)稅才9萬怎么辦呀?

84784981| 提問時(shí)間:2022 03/30 14:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是11萬 的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票全部認(rèn)證了嗎
2022 03/30 14:40
84784981
2022 03/30 14:41
而且我的進(jìn)項(xiàng)是一張票上的稅額
鄒老師
2022 03/30 14:41
你好 1,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有期末留底稅額 2,不認(rèn)證,全額納稅 由單位自行選擇?
84784981
2022 03/30 14:47
有留抵稅額怎么辦呀
鄒老師
2022 03/30 14:47
你好,結(jié)轉(zhuǎn)以后月份繼續(xù)抵扣就是了?
84784981
2022 03/30 15:02
怎么做賬務(wù)處理呢
鄒老師
2022 03/30 15:05
你好,是對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額,還是對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的處理??
84784981
2022 03/30 15:06
就是有留底稅額的賬務(wù)處理
鄒老師
2022 03/30 15:08
你好 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(留底稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
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