問題已解決

你好老師,我們收到客戶款項代購車輛,然后把款付給4S店,賺取差價,分錄該怎么寫呢?

84785029| 提問時間:2022 03/30 13:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
84785029
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
老師,是這樣的,客戶款項不是一次付完的,分定金,首付,還有貸款
2022 03/30 14:04
84785029
2022 03/30 14:06
這樣的話分錄是不是得分開
84785029
2022 03/30 14:11
每筆都是借銀行存款帶其他應(yīng)付款嗎
84785029
2022 03/30 14:26
還有就是我們跟廠家合作,廠家打運費給我們,我們再付給司機,也是賺差價,這個我們開具發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營收入,那我們付給司機時分錄借方寫什么呢
84785029
2022 03/30 14:41
那老師這個收入就不是開發(fā)票的金額,這樣有影響沒?
84785029
2022 03/30 15:00
老師,我以前做的分錄是借銀行存款 貸主營收入/應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項,付運費時 借成本,貸銀行存款,這樣是不是不對啊
84785029
2022 03/30 15:06
那例如收到10000.我們開10000的票,增值稅1000,我的分錄該咋寫呢?
84785029
2022 03/30 15:36
對方付給我們運費我們開給對方發(fā)票,我們付給司機的運費沒有取得發(fā)票該怎么做賬呢
ning老師
2022 03/30 14:00
你好! 收到客戶款項代購車輛的會計分錄,假設(shè)金額是10000 借:銀行存款10000 貸:其他應(yīng)付款-xx10000 把錢付給4S店9000,差價1000 借:其他應(yīng)付款-xx10000 貸:銀行存款9000 貸:其他業(yè)務(wù)收入/主營業(yè)務(wù)收入1000
ning老師
2022 03/30 14:07
你好!是的,這樣分錄要分開寫
ning老師
2022 03/30 14:13
你好!因為開始收到錢能不能辦成事不確定,所以基本每筆都是“每筆都是借銀行存款帶其他應(yīng)付款”,借方可能有庫存現(xiàn)金或者其他的,看一下別人給什么給你們公司
ning老師
2022 03/30 14:30
你好!“還有就是我們跟廠家合作,廠家打運費給我們,我們再付給司機,也是賺差價,這個我們開具發(fā)票,分錄是借銀行存款,貸主營收入,那我們付給司機時分錄借方寫什么呢”同學(xué)這個分錄修改一下,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,貸:其他應(yīng)付款-xx司機,因為你的收入不是全部的,付給司機的會計分錄:借:其他應(yīng)付款-xx司機,貸:銀行存款
ning老師
2022 03/30 14:49
你好!這塊最好是 :收入+增值稅的金額=發(fā)票的含稅價格,因為稅務(wù)這塊也會存在疑惑的
ning老師
2022 03/30 15:31
你好!你們付運費,做成本,那這個成本發(fā)票要對方開給你們,這個運費發(fā)票如果是你們開給對方就是你們的收入,如果是別人開給你們就是你們的成本
ning老師
2022 03/30 15:48
你好!那你們開出去的運費發(fā)票就是你們公司的收入,你們付給司機的運費如果沒有發(fā)票,這塊你可以讓司機去代開發(fā)票,或者把司機聘請為你們公司的員工,給員工發(fā)工資就不用發(fā)票了。 你們開票出去的會計分錄,如果沒有收到錢 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 給司機發(fā)工資或者司機代開發(fā)票 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:銀行存款
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~