問題已解決

比較疑惑進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的問題。我現(xiàn)在只明白銷售金額*13%=銷項(xiàng)稅額;進(jìn)項(xiàng)金額*13%=進(jìn)項(xiàng)稅額。目前我也負(fù)責(zé)開票,所以不清楚每個(gè)月銷項(xiàng)票怎么計(jì)算開多少票。 1.含稅價(jià)格不含稅價(jià)格概念不清楚 2.進(jìn)項(xiàng)稅票是不是也可以用之前月份的抵扣 3.每個(gè)月怎么計(jì)算當(dāng)月可以開的票有多少。 1.

84784949| 提問時(shí)間:2022 03/30 13:40
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小寶老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好 含稅價(jià)是這么算的你開發(fā)票,一共開113元,稅率13%,不含稅金額=113/(1+13%)=100 公式:不含稅金額=含稅金額/(1+稅率) 進(jìn)項(xiàng)可以用之前的抵扣, 例如你有進(jìn)項(xiàng)金額30萬,銷售可以開多少發(fā)票,稅率13% 30/13%=230.77萬,這個(gè)數(shù)也就是你的臨界點(diǎn),開票大于這個(gè)數(shù)交增值稅,小于等于這個(gè)數(shù)不交稅 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)
2022 03/30 13:44
84784949
2022 03/30 13:51
謝謝老師! 我請教別人,給我了一個(gè)計(jì)算公式,但是我理解不了。能不能簡單化給我解釋一下?還有稅負(fù)的概念
84784949
2022 03/30 14:02
就是這個(gè)圖
小寶老師
2022 03/30 14:04
就這么說吧,你零售價(jià)113,這個(gè)金額是含稅的金額,這里要開發(fā)票會客戶,總金額是113,這有13的增值稅100的不含稅金額,稅是要交給國家,收入你的100, 你采購東西,要來發(fā)票專票的稅額可以抵扣你上面的13
小寶老師
2022 03/30 14:06
這個(gè)公式太麻煩了你理解有困難,稅負(fù)就是你交了多少稅除以你不含稅金額
84784949
2022 03/30 14:28
那我可以不用理解別人給我這個(gè)公式了。老師能不能幫我舉個(gè)實(shí)際例子講一下? 比如這個(gè)月,截止到目前為止,我的進(jìn)項(xiàng)票一共是11.3萬(進(jìn)項(xiàng)票稅額1.3萬+不含稅價(jià)格10萬),那我需要怎么計(jì)算本月給客戶開多少銷項(xiàng)票合適? 因?yàn)樵鲋刀惤欢惖扔阡N項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅,所以是不是只要銷項(xiàng)稅開的不超過進(jìn)項(xiàng)票11.3就可以了?
小寶老師
2022 03/30 14:29
你最后的表述正確,只要保證你開票的稅不超過11.3就不用交稅
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