問題已解決

資產(chǎn)負(fù)債表里,顯示賬不平,工資4500,刻章費(fèi)用680,會(huì)計(jì)分錄做了,刻章費(fèi)用的680在負(fù)債表中右邊怎么填寫出來

84785012| 提問時(shí)間:2022 03/30 11:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,刻章你的管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤嗎?
2022 03/30 11:30
84785012
2022 03/30 11:49
沒有結(jié)轉(zhuǎn)
84785012
2022 03/30 11:50
這個(gè)怎么做分錄
84785012
2022 03/30 11:49
不是很懂,在學(xué)習(xí)階段
郭老師
2022 03/30 11:53
借本年利潤貸管理費(fèi)用。
郭老師
2022 03/30 11:54
需要結(jié)轉(zhuǎn)損益的損益類的科目月末是沒有余額的。
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