問題已解決
我們是一般納稅人企業(yè),我們單位的業(yè)務(wù)是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發(fā)票,這種情況下拿自己采購的商品去慰問部隊,我們需要做進項稅轉(zhuǎn)出嗎? 按視同銷售對待嗎?
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速問速答你好不需要進項轉(zhuǎn)出,需要視同銷售。
2022 03/29 13:20
84785024
2022 03/29 13:22
那我咋做科目呢
84785024
2022 03/29 13:23
另外視同銷售,不就的交稅嗎?
郭老師
2022 03/29 13:30
借庫存商品應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款贈送出去
借銷售費用
貸庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
郭老師
2022 03/29 13:31
這個需要正常交稅的。
84785024
2022 03/29 13:37
我們是一般納稅人企業(yè),我們單位的業(yè)務(wù)是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發(fā)票,這種情況下拿自己采購的商品去慰問部隊
分錄科目是不是這樣做:
借:庫存商品
貸:銀行存款
借:營業(yè)外支出
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅銷項
郭老師
2022 03/29 13:38
你好,可以的,可以這么做的。
84785024
2022 03/29 13:53
我們是一般納稅人企業(yè),我們單位的業(yè)務(wù)是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發(fā)票,
中秋節(jié)我們單位用采購的商品給員工發(fā)福利,那這種情況視同對外銷售嗎?
郭老師
2022 03/29 13:54
不用的,直接做福利費就可以的。
84785024
2022 03/29 14:00
如果開的是專票,稅金用不用轉(zhuǎn)出?如果開的是普票,稅金也用不用轉(zhuǎn)出?
郭老師
2022 03/29 14:01
如果開的是專票發(fā)福利的,需要進項轉(zhuǎn)出開的普通發(fā)票,什么都不需要操作,直接沖你的庫存商品就可以的。
84785024
2022 03/29 14:05
我們是一般納稅人企業(yè),我們單位的業(yè)務(wù)是采購上商品,再賣出去,賺中間差價 ,如果我們購進來的商品開的是普通增值稅發(fā)票,春節(jié)給員工發(fā)福利,分錄科目是不是這樣做: 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費\\\\進項稅金轉(zhuǎn)出
如果進貨開的是專票,
分錄科目是不是這樣做: 借:庫存商品 貸:進項稅金,貸:銀行存款 借:管理費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費\\\\進項稅金轉(zhuǎn)出
84785024
2022 03/29 14:06
謝謝老師
郭老師
2022 03/29 14:08
你好,借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
貸銀行存款,這個不是貸進項稅金。
郭老師
2022 03/29 14:09
再做一個借庫存商品應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
接管理費用,福利費
貸應(yīng)付職工薪酬,福利費
借應(yīng)付職工薪酬,福利費貸庫存商品。
84785024
2022 03/29 14:09
那春節(jié)用我們采購的商品慰問離休干部,是按視同銷售呢,還是走管理費用呢?
郭老師
2022 03/29 14:12
你好,做視同銷售的。不屬于你單位的福利費。
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