當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
對于高新企業(yè) 我有點(diǎn)不理解,我們單位年收2億以上,那研發(fā)費(fèi)用在3%的列支是嗎,2億*0.03,這個(gè)是幾年的研發(fā)費(fèi)用
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好 研發(fā)費(fèi)用沒有扣除限額的 可以在據(jù)實(shí)扣除的基礎(chǔ)上加計(jì)扣除75%,先進(jìn)制造業(yè)加計(jì)扣除100%
2022 03/29 10:00
84784999
2022 03/29 10:11
那我高新技術(shù)企業(yè)不月管原來那個(gè)匯算清繳的工資福利只有14能入,招待費(fèi)60
這種不管了是嗎?高新就是2倍扣除
圖圖*老師
2022 03/29 10:12
招待費(fèi)和福利費(fèi)還是要算限額的 只是你的研發(fā)費(fèi)用不算限額
閱讀 75