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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,去年水費(fèi)成本結(jié)轉(zhuǎn)少了,今年我再調(diào)賬的話,怎么做分錄?
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速問速答借利潤分配未分配利潤
貸庫存商品,
這個(gè)是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的。
2022 03/28 15:28
84785016
2022 03/28 15:29
如果是我一般都企業(yè)呢?水費(fèi)為什么是庫存商品減少呢?
郭老師
2022 03/28 15:31
你好,單位主營是什么的?
郭老師
2022 03/28 15:31
你們是是物業(yè)公司的嗎?
郭老師
2022 03/28 15:31
還是自來水公司的。
84785016
2022 03/28 15:32
物業(yè)吧,代收物業(yè)費(fèi)。應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)的自己的水費(fèi)。自己的和別人的有什么區(qū)別
郭老師
2022 03/28 15:35
你好,如果是自己使用的后勤的借管理費(fèi)用,貸銀行存款。
別人使用的,借主營業(yè)務(wù)成本,
貸銀行存款。
郭老師
2022 03/28 15:35
跨年了,管理費(fèi)用和主營業(yè)務(wù)成本都用利潤分配來代替,借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款。
84785016
2022 03/28 15:37
如果還沒付款呢?不是用以前年度損益調(diào)整嗎?
郭老師
2022 03/28 15:37
你好,你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬嗎?
郭老師
2022 03/28 15:38
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬用以前年度損益調(diào)整,
如果是小企業(yè),用利潤分配未分配利潤
沒有支付的貸應(yīng)付賬款。
84785016
2022 03/28 15:39
老師,你的回答很混亂,我都不知道怎么弄了,一會庫存商品一會成本的
郭老師
2022 03/28 15:40
你們是物業(yè)公司,不用做庫存商品,如果是自來水公司的話,它需要做庫存商品。
不需要做庫存商品的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)付賬款。
郭老師
2022 03/28 15:40
但是這種情況嗎,如果是的話做這個(gè)分錄就可以的。
84785016
2022 03/28 15:43
假設(shè)這筆資金當(dāng)年沒有支付,具體會計(jì)處理如下:
借:以前年度損益調(diào)整
貸:其他應(yīng)付款——水電費(fèi)
借:利潤分配——未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
84785016
2022 03/28 15:44
不應(yīng)該是這樣嗎?以前年度損益調(diào)整不應(yīng)該有余額
郭老師
2022 03/28 15:44
可以的,企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則可以。
84785016
2022 03/28 15:44
那小企業(yè)準(zhǔn)則呢?
84785016
2022 03/28 15:44
你前面說的都很片面,
郭老師
2022 03/28 15:45
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)付賬款
84785016
2022 03/28 15:45
就這一步?
郭老師
2022 03/28 15:46
你好
是的,就這一部的。
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