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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我當(dāng)月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,月末要做一筆分錄 借 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
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速問速答你好!這個就要看你拿到發(fā)票的時(shí)候怎么做的了。
2022 03/28 15:19
84784975
2022 03/28 15:20
老師,我拿到發(fā)票的是,借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 待 銀行存款
宋生老師
2022 03/28 15:23
您好!這樣的話,你上面的分錄是對的
84784975
2022 03/28 15:24
老師,是不是拿到發(fā)票的時(shí)候,不能直接 借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額 我有點(diǎn)糊涂了?一直說是這樣做的,什么情況下能這樣做,什么情況下是要 借 應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
2022 03/28 15:26
你好!是的。你沒有認(rèn)證的時(shí)候,就不用先入進(jìn)項(xiàng)
84784975
2022 03/28 15:26
那為什么上課的時(shí)候,都是說借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額
宋生老師
2022 03/28 15:27
您好!書上也是這樣的了。因?yàn)槟J(rèn)當(dāng)期就抵扣
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