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補錄的進項發(fā)票,如果進項稅額是上一年度已抵扣,我補錄的發(fā)票需要進行稅額轉(zhuǎn)出嗎
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已經(jīng)抵扣 不需要進項稅額轉(zhuǎn)出啊
2022 03/28 13:36
84785002
2022 03/28 13:37
我在今年補錄的這份發(fā)票不需要進行轉(zhuǎn)出嗎?發(fā)票在上一年度已抵扣了
84785002
2022 03/28 13:37
發(fā)票已抵扣,就是還沒有做賬,這樣進項稅額有影響嗎
bamboo老師
2022 03/28 13:38
您說的是結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額
不是進項稅額轉(zhuǎn)出吧?
84785002
2022 03/28 13:39
老會計跟我說進行稅額轉(zhuǎn)出,所以我有疑問而已
84785002
2022 03/28 13:41
還有未抵扣的進項稅額,轉(zhuǎn)入待抵扣的進項稅額的分錄是不是:借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額
bamboo老師
2022 03/28 13:42
不需要進項稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 03/28 13:43
分錄這樣寫正確的
借 : 應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
84785002
2022 03/28 13:44
是不是正常入賬就可以?因為那張發(fā)票沒有入賬,抵扣的進項稅額對不上,所以要怎樣調(diào)整
84785002
2022 03/28 13:45
留底的進項稅額不做待抵扣這比分錄,這樣有問題嗎?
bamboo老師
2022 03/28 13:45
是正常入賬就可以
沒有入賬 現(xiàn)在正常入賬就應(yīng)該對上了啊
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