問題已解決

補(bǔ)錄的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,如果進(jìn)項(xiàng)稅額是上一年度已抵扣,我補(bǔ)錄的發(fā)票需要進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出嗎

84785002| 提問時間:2022 03/28 13:35
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 已經(jīng)抵扣 不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊
2022 03/28 13:36
84785002
2022 03/28 13:37
我在今年補(bǔ)錄的這份發(fā)票不需要進(jìn)行轉(zhuǎn)出嗎?發(fā)票在上一年度已抵扣了
84785002
2022 03/28 13:37
發(fā)票已抵扣,就是還沒有做賬,這樣進(jìn)項(xiàng)稅額有影響嗎
bamboo老師
2022 03/28 13:38
您說的是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧?
84785002
2022 03/28 13:39
老會計跟我說進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出,所以我有疑問而已
84785002
2022 03/28 13:41
還有未抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,轉(zhuǎn)入待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄是不是:借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
bamboo老師
2022 03/28 13:42
不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
bamboo老師
2022 03/28 13:43
分錄這樣寫正確的 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
84785002
2022 03/28 13:44
是不是正常入賬就可以?因?yàn)槟菑埌l(fā)票沒有入賬,抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額對不上,所以要怎樣調(diào)整
84785002
2022 03/28 13:45
留底的進(jìn)項(xiàng)稅額不做待抵扣這比分錄,這樣有問題嗎?
bamboo老師
2022 03/28 13:45
是正常入賬就可以 沒有入賬 現(xiàn)在正常入賬就應(yīng)該對上了啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~