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老師,以前年度損益調(diào)整科目月末結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785039| 提問時(shí)間:2022 03/28 12:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤
2022 03/28 12:05
84785039
2022 03/28 13:36
借 利潤分配未分配利潤 所得稅費(fèi)用 貸 以前年度損益調(diào)整 是這樣嗎,老師
郭老師
2022 03/28 13:38
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
郭老師
2022 03/28 13:38
借所得稅費(fèi)用貸以前年度損益調(diào)整,這個(gè)分錄不對(duì)。
84785039
2022 03/28 13:40
這樣做會(huì)帶來風(fēng)險(xiǎn)嗎,申報(bào)所得稅時(shí),是不是還得填數(shù)
郭老師
2022 03/28 13:41
沒有風(fēng)險(xiǎn)的,這是跨年了,調(diào)整以前年度的損益。
84785039
2022 03/28 13:41
就是報(bào)銷的21年的話費(fèi),我應(yīng)該怎么做,老師
84785039
2022 03/28 13:43
21年一年的話費(fèi),今年剛拿了發(fā)票報(bào)銷
郭老師
2022 03/28 13:43
這個(gè)屬于個(gè)人消費(fèi)的嗎?福利費(fèi)的嗎?如果是的話, 解以前年度損益調(diào)整,福利費(fèi) 貸,應(yīng)付職工薪酬,福利費(fèi) 借,應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi) 貸,銀行存款 匯算清交,增加你的福利費(fèi),你得看一下超過工資的14%了沒有,如果沒有超過的話,可以全額抵扣,超過了超過多少調(diào)整多少就可以的。
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