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甲公司全額開普票80萬給乙單位,另外甲公司分包給丙公司60萬,丙公司開了60萬票給甲公司。甲公司申報增值稅能按20萬申報嗎?且按小規(guī)模納稅人季度未超過45萬,免征增值稅。

84785002| 提問時間:2022 03/28 11:10
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
您好!不能。除非你開差額發(fā)票
2022 03/28 11:11
84785002
2022 03/28 11:14
啥叫差額開票,他們開的都是普票
宋生老師
2022 03/28 11:15
你好!類似這樣的發(fā)票
84785002
2022 03/28 11:21
這個10萬是總價,8萬是扣除后的價格?最后按8萬申報增值稅嗎?
84785002
2022 03/28 11:21
普票也是這樣的嗎?
宋生老師
2022 03/28 11:23
你好!這個是扣除了8萬,按2萬申報
84785002
2022 03/28 11:31
普票呢,你這是專票
宋生老師
2022 03/28 11:33
你好!專票也是一樣的
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